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SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中增值稅相關(guān)的分錄怎么做呀,包括購料,銷貨,結(jié)轉(zhuǎn),交稅等一...
1、進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。
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2、發(fā)生銷售退回的,做相反的會計(jì)分錄。隨同商品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際收到或應(yīng)收的金額。
3、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會計(jì)分錄的做法如下:(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ;貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
4、應(yīng)當(dāng)按應(yīng)收或已收的金額作以下賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款、銀行存款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入、工程結(jié)算等科目 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款)發(fā)生銷售退回的,應(yīng)根據(jù)按規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票做相反的會計(jì)分錄。
SAP費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
通常這個地方的余額就是不為0,所以有一步余額結(jié)轉(zhuǎn)。通常我們說資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類帳戶是實(shí)帳戶,損益類是虛帳戶,就是因?yàn)楹笳咴谠陆Y(jié)時余額都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目,然后從下月初開始又從0開始計(jì)算費(fèi)用。
通常這個地方的余額就是不為0,所以有一步余額結(jié)轉(zhuǎn)。
月末結(jié)轉(zhuǎn)是帳結(jié)法 Dr: 本年利潤 Cr: 管理費(fèi)用 SAP是表結(jié)法 不會在系統(tǒng)做這樣的憑證。
你說的成本中心組是生產(chǎn)成本中心組吧,成本中心里的費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)訂單里面去了。
sap財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)方法:財(cái)務(wù)費(fèi)用需要在期末的時候?qū)⑵浣Y(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”科目,其會計(jì)分錄為:借:“本年利潤”;貸:“財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)用”。
損益類科目月末結(jié)賬時都要結(jié)轉(zhuǎn)。月末可以只將制造費(fèi)用勞務(wù)成本之類的結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目即可像管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用之類可留在帳面等到年末再一次結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)指的是期末的時候,將財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
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